Autorius | Žinutė |
2009-04-10 20:13 #30978 | |
Praeitais metais dividendų iš Estų negavau, tačiau užpernai teko. Prekiaudamas per LHV tada gavau pilną divų sumą, jokie mokesčiai nebuvo nuskaičiuoti. Tačiau kiek teko girdėti, prekiaujantiems per kitus brokerius buvo pritaikyti estiški mokesčiai. Bet tai nieko iš esmės nekeičia, bet kokiu atveju dividendus turi rašyti priede P, į P4 įrašydamas pilną sumą (kurią skelbė OEG), o į P5 skirtumą tarp pilnos ir realiai gautos sumos.
|
|
2009-04-10 20:46 #30979 | |
sliux : Praeitais metais dividendų iš Estų negavau, tačiau užpernai teko. Prekiaudamas per LHV tada gavau pilną divų sumą, jokie mokesčiai nebuvo nuskaičiuoti. Tačiau kiek teko girdėti, prekiaujantiems per kitus brokerius buvo pritaikyti estiški mokesčiai. Bet tai nieko iš esmės nekeičia, bet kokiu atveju dividendus turi rašyti priede P, į P4 įrašydamas pilną sumą (kurią skelbė OEG), o į P5 skirtumą tarp pilnos ir realiai gautos sumos. į P4 įrašydamas pilną sumą (kurią skelbė OEG) - t.y. be paslaugos mokesčio? Dėl pinigų žmonės pasiryžę viskam, netgi dirbti.
|
|
2009-04-10 21:50 #30982 | |
Kokio dar paslaugos mokesčio? Nors šiaip jo, pvz LHV už divų išmokėjimą dar 5Lt. pasiima. Manau nenusižengsi jokios taisyklėms jei ir šią sumą įtrauksi į sąnaudas (t.y. į P5). Juk bet kokiu atveju, tu turi sumokėti 15% nuo P4, tai nepriklausomai kokį skaičių įrašysi į P5 rezultate gausi tą patį, t.y. atitinkamai pasikoreguos galutinė mokesčio suma (33 langelyje).
|
|
2009-04-10 22:47 #30988 | |
Kokio dar paslaugos mokesčio? kažkokį išskaičiavo 0,3%
Dėl pinigų žmonės pasiryžę viskam, netgi dirbti.
|
|
2009-04-28 23:14 #33171 | |
man panasi situacija su dividendais gautais 2008 m. is ARCO VARA (estai) per SEB maklerine.
SEB pateike VMI (matau is SEB'o pateiktos VMI pazymos), kad as gavau dividendus, taciau jie VMi nenurodo, kad buvo sumoketas estams estiskas pajamu mokestis (21%) uz gautus divus. Taciau, pacio SEB pazymoje man, skirtoje deklaracijai, jau nurodyta: "ARCO VARA AS (ISIN EE3100034653); dividendai; Apskaičiuota 1224.6 EEK; užsienio vieneto (EE) prie šaltinio išskaičiuotas 21% pajamų mokestis, t.y. 257.17 EEK; Išmokėta 967.43 EEK" ir po sitais duomenimis pateiktas paaiskinimas: "Nuolatiniai Lietuvos gyventojai, iš Europos Sąjungos valstybių ir užsienio valstybių, su kuriomis Lietuva taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, įmonių per banką kaip tarpininką Lietuvoje 2008 -aisiais ir vėlesniais metais gavę dividendus ir palūkanas už vertybinius popierius, kurios yra apmokestinamos pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą ir iš kurių užsienyje buvo išskaičiuotas pajamų mokestis, gali naikinti tokių pajamų dvigubą apmokestinimą, pridėdami prie savo metinės pajamų mokesčio deklaracijos šią banko išduotą pažymą." Tai kaip suprantu, as netgi is LT VMI tureciau susigrazinti tuos 6% permoketus estu VMI??? Kaip tai padaryti pajamu deklarcijoje, kur ir ka nurodyti? Gal kas jau issprendet si rebusa? |
|
2009-04-29 08:28 #33186 | |
Elementariai, rašiau jau aukščiau. Tiesiog savo pateiktus skaičius įrašyk į tam skirtus dividendų laukelius:
P1 (mokeščio tarifas) - 15; P2 (pajamų rūšies kodas) - 26; P3 - EE; P4 - 1224,6 (paverstą litais); P5 - 257,17 (litais). Kadangi P5 išskaičiuotas mokestis yra daugiau kaip 15%, permokos dydžiu sumažės tavo galutinė deklaracijos mokesčio suma, arba padidės susigrąžinama suma, priklausomai ar tu ar tau VMI turi mokėti. |
|
2009-04-29 09:04 #33191 | |
Sliux, deklaracijoj padariau pagal tavo nurodymus, taciau rodo klaida :
Uzsienio valstybeje sumoketa (isskaiciuota) mokescio suma neturi buti nurodoma. tai jei nenurodysiu, tai taip iseis, kad dar papildomai 15% turesiu sumoketi... ka daryti? |
|
2009-04-29 09:42 #33192 | |
Klausimelis, o jei patyrei nuostoli per praejusius metus ar vistiek butina pildyti deklaracija?
|
|
2009-04-29 11:35 #33216 | |
Sveiki, vakar užpildžiau deklaraciją:
Tai viską reikia pildyti kaip minėjo sliux tik kur yra iškaičiuotas pajamų mokestis rašai 0. Bet dar papildomai turi išsitraukti U formą, kuri yra GPM 3051, paspaudžiant dešinį klavišą.Ir tada kiekvienai akcijai kuriai buvo iškaičiuotas mokestis užpildai tą formą. Šiaip jei kyla klausimų geriau skambink į mokesčių inspekciją ir jie viską geranoriškai paaiškins. Be to permokėto mokesčio jie negražins, turi pats rašyti raštus ir kreiptis į tos šalie mokesčių administratorių. Taip man sakė mokesčių inspektorius. |
|
2009-04-29 11:41 #33218 | |
Kiuliau, būtina.
|
|
2009-05-01 19:44 #33859 | |
Gal kas galetu paaiskint kaip su mokesciais sodrai, jeigu asmuo dirba pagal darbo sutarti?
|
|
2009-05-03 18:19 #33901 | |
Citata is spaudos: (2009-04-28) "Pernai už gautus dividendus bendrovių akcininkams reikėjo mokėti 15 proc. pelno mokestį. Šiemet tenka atiduoti jau 26 proc. gautos sumos – 20 proc. pelno mokesčio ir 6 proc. siekiančią privalomojo sveikatos draudimo įmoką."
Turiu klausimeli: Zmogus niekada nedirbo, gydymo istaigose reik viska apmoketi paciam, teisingai? Kas gi tas 6 proc. cia? Kaip ir visi dirbantieji tures sveikatos draudima? (ar kaip jis ten vadinasi) Atleiskit zaliam, nesusiduriau, spekuliantas nuo gimimo, idomu labai. |
|
2009-05-03 18:53 #33902 | |
Cia i pavadinima imokos - PSD (privalomojo sveikatos draudimo) imoka - nereikia kreipti demesio. Tiesiog prideti papildomi 6 proc ir baigtas kriukis.
|
|
2009-05-03 19:41 #33903 | |
|
|
2009-05-03 22:56 #33912 | |
taigi neturiu zalio supratimo apie tuos draudimus. kaip ten viskas vyksta pas tuos dirbancius. nes cia jei suprast pazodziui, tai - "sveikatos draudimo įmoka". tai i kieno cia sveikata?
|
|
2009-05-04 13:48 #33939 | |
neziniukas : tai - "sveikatos draudimo įmoka". tai i kieno cia sveikata? A, čia į visų mūsų, Lietuvos piliečių sveikatą, ir į ponų Valinsko, Kubiliaus ir Šemetos sveikatą ypač! Būkit sveiki ir laimingi! |
|
2009-05-04 14:21 #33941 | |
gal kas zinot kaip ten su ta individualia veikla ir prekyba VP?
|
|
2009-05-04 14:28 #33943 | |
Individualios veiklos pajamas deklaruoji atskirai nuo vp pajamų.
Mano portfelis : CTS, KNE, VLP |
|
2009-05-04 16:34 #33956 | |
o dar prekybos VP nepripažysta individualia veikla?
|
|
2009-05-04 20:53 #34020 | |
Sveiki
Iš Valstybės galiu atgauti šiek tiek pinigų (neišdirbau pilnus metus, tad šiek tiek priklauso man atgal). Skaitau VMI tinklalapį (http://www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1011236): "Vertybinius popierius — jeigu jų bendra vertė didesnė kaip 2000 litų". Jeigu gerai suprantu, šią vertę reikia įrašyti į mokesčių deklaraciją? Esate susidūrę su tuo? Dėkui už pagalbą |